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审计部岗位职责下载共3篇 内部审计部门岗位职责及任务

2022-07-10 12:31:56综合范文

  下面是范文网小编整理的审计部岗位职责下载共3篇 内部审计部门岗位职责及任务,供大家赏析。

审计部岗位职责下载共3篇 内部审计部门岗位职责及任务

审计部岗位职责下载共1

  商场审计部岗位职责

  部门名称:审计部 岗位职能:基建审计管理 一、岗位职责:

1、负责制定公司基建审计制度; 2、负责制定基建工程管理制度;

3、负责参与基建工程施工前的合同签订; 4、负责基建审计计划的制定,明确审核目标; 5、负责制定基建审计基本工作程序;

6、负责按审计计划进行现场审计,收集相关原始数据; 7、负责对工程量和工程金额进行审计; 8、负责按基建标准计算工程款;

9、负责完成审计工作报告,形成审计结论;

10、负责大型隐蔽工程的监督及设备及设备安装进行审计。

二、任职资格要求:

1、大专以上学历; 2、熟悉财务、审计制度;

3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力; 4、熟悉公司业务管理流程; 5、熟悉基建工程审计的制度规则; 6、原则性强,具有良好的职业道德;

  部门名称:审计部 岗位职能:财务管理 一、岗位职责:

1、负责公司财务管理制度的制订; 2、负责制定公司财务审计制度;

3、负责财务审计计划的制定,明确审核目标; 4、负责制定财务审计基本工作程序;

5、负责按审计计划进行现场审计,收集相关原始数据; 6、负责完成审计工作报告,形成审计结论; 二、任职资格要求: 1、大专以上学历; 2、熟悉财务、审计制度;

3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力; 4、熟悉公司业务管理流程;

  部门名称:审计部

  岗位职能:财务通讯、财务研究管理 一、岗位职责:

1、负责财务通讯的编辑;

2、负责税收政策的研究; 3、负责税收筹划研究; 4、负责财务内部控制研究; 二、任职资格要求:

1、大专以上学历; 2、熟悉财务、审计制度;

3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力; 4、原则性强,具有良好的职业道德; 部门名称:审计部 岗位职能:财务计划 一、岗位职责:

1、负责编制门店年度财务计划; 2、负责编制职能部门经费预算; 3、负责编制新门店财务计划; 4、负责编制新店投资支出预算;

二、任职资格要求:

1、大专以上学历;

2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度;

3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力; 4、了解公司的物流管理制度; 5、原则性强,具有良好的职业道德;

  部门名称:审计部 岗位职能:财务预测 一、岗位职责:

1、负责对公司投资项目进行可行性分析预测; 2、负责对公司发展进行趋势预测; 3、负责搜集、整理经济发展资料;

二、任职资格要求:

1、大专以上学历;

2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度;

3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力; 4、了解公司的物流管理制度; 5、原则性强,具有良好的职业道德;

  设计部岗位职责免费下载(共3篇)

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审计部岗位职责下载共2

  公司审计部岗位职责

一、部长岗位主要职责

1、主持审计部日常工作;

2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

二、副部长岗位主要职责

1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;

2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;

3、完成部长安排的审计项目。

三、内部审计岗位主要职责

1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;

2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;

3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;

4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;

5、负责起草内部审计项目的实施方案;

6、负责起草内部审计报告;

7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

四、内部审计档案管理岗位主要职责:

1、负责督促内部审计档案的及时归档;

2、负责内部审计档案的验收及装订;

3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

4、负责内部审计档案的保管工作;

5、负责内部审计档案借阅工作;

6、负责内部审计档案利用的统计。

审计部岗位职责下载共3

  审计部

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责

1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

6、完成领导交办的其他工作。